|
Zmluva |
č.1/2010
|
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
27.08.2010 |
|
Agentúra MŠVVŠSR pre štrukturálne fondy |
OA Nitra |
|
|
|
28.08.2010 |
|
Zmluva |
č.2/2010
|
Správa e-learningových portálov č. OPV 01-OA NR.
|
|
s DPH |
|
29.10.2010 |
|
Teacher.sk, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
30.10.2010 |
|
Zmluva |
č.3/2010
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. OPV 02-OA NR.
|
|
s DPH |
|
29.10.2010 |
|
Media Info Servis, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
30.10.2010 |
|
Zmluva |
č.4/2010
|
Kúpna zmluva č. OPV 03-OA NR
|
|
s DPH |
|
29.10.2010 |
|
ITSK-HS |
OA Nitra |
|
|
|
30.10.2010 |
|
Zmluva |
č.5/2010
|
Zmluva o dodávke tovaru č. OPV 04-OA NR.
|
|
s DPH |
|
17.12.2010 |
|
MEGGY s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
18.12.2010 |
|
Zmluva |
č.6/2010
|
Dodatok k zmluve č. OPV 04-OA NR.
|
|
s DPH |
|
30.12.2010 |
|
MEGGY s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
31.12.2010 |
|
Zmluva |
č.1/2011
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí príspevku
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
Agentúra MŠVVŠSR pre štrukturálne fondy |
OA Nitra |
|
|
|
11.01.2011 |
|
Zmluva |
č.2/2011
|
Zmluva č.11321 1122
|
|
s DPH |
|
27.06.2011 |
|
SAAIC národná agenrúra |
OA Nitra |
|
|
|
28.06.2011 |
|
Zmluva |
č.3/2011
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí príspevku
|
|
s DPH |
|
14.07.2011 |
|
Agentúra MŠVVŠSR pre štrukturálne fondy |
OA Nitra |
|
|
|
15.07.2011 |
|
Zmluva |
č.4/2011
|
Zmluva o akreditácii ECDL č.004201170
|
|
s DPH |
|
03.08.2011 |
|
SISp, občianske združenie |
OA Nitra |
|
|
|
04.08.2011 |
|
Objednávka |
20120001
|
Knižná publikácia
|
49,00 |
s DPH |
|
06.01.2012 |
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
OA Nitra |
Sailerova Renata |
Hospodárka školy |
|
06.03.2012 |
|
Objednávka |
20120004
|
Príprava podkladov pre ročné hlásenie
|
60,00 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
Ing. Viera Kozárová |
OA Nitra |
Sailerova Renata |
Hospodárka školy |
|
06.03.2012 |
|
Objednávka |
20120003
|
Elektronický prístup
|
71,00 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
S-EPI, s.r.o. |
OA Nitra |
Sailerova Renata |
Hospodárka školy |
|
06.03.2012 |
|
Objednávka |
20120002
|
Dodávka tonerov
|
31,39 |
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
KOREKTA s.r.o. |
OA Nitra |
Sailerova Renata |
Hospodárka školy |
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
1
|
Služby pevnej siete
|
21,19 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
2
|
Služby pevnej siete
|
71,11 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
Slovak Telekom a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
3
|
Dodávka zemného plynu
|
222,00 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
SPP a.s. |
OA Nitra |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
10
|
Potraviny
|
109,04 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
NITRAZDROJ a.s. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
4
|
Dodávka publikácie o mzdách
|
49,00 |
s DPH |
20120001
|
11.01.2012 |
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
OA Nitra |
|
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
5
|
Potraviny
|
172,20 |
s DPH |
|
11.01.2012 |
|
Sniežik s.r.o. |
ŠJ OA Nitra |
|
|
|
01.03.2012 |